৮নং বাঁশচড়া ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
জামালপুর সদর, জামালপুর।
আয়ের খাত
ক্র.নং | প্রাপ্তি খাত সমূহ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ |
টাকা | টাকা | টাকা | ||
| প্রারম্ভিক জের | ৪৯৫ টাকা |
|
|
(ক) নিজস্ব উৎসঃ |
|
| ||
| ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস (১) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর হাল- বকেয়া- |
৩,০০,০০০/=
|
১,০৬,৩৬২/= |
৪,৭৬,৬৪০/= |
| (২) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৭,০০০/= |
| ৫,০০০/= |
| (৩) বিনোদন করঃ | - |
| ৫,০০০/= |
| (ক) সিনেমার উপর কর | - |
|
|
| (খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | - |
|
|
| (৪) অন্যান্য কর ( যান্ত্রিক যানবাহন) | - |
| ১০,০০০/= |
| (৫) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স পারমিট ফিস | ৩৫,০০০/= | ১৫,৭০০/= | ২০,০০০/= |
| (৬) জন্ম নিবন্ধন ফি | ২০,০০০/= | ১২,২০০/= |
|
| (৭) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
| (ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০/= |
| (খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ৪,৬৭০/= | ৪,০০০/= |
| (গ) জলমহাল বাবদ প্রাপ্তি (পুকুর ইজারা) |
| ৭,০০০/= | ৫,০০০/= |
| (৮) মটর ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লা্ইসেন্স ফিস | ১০,০০০/= |
| ৫,০০০/= |
| (৯) গ্রাম আদালত ফি | ৫০০/= |
| ৫,০০০/= |
(ক) মোট= | ৪,৩২,৫০০/= | ১,৯১,৪২৫/= | ৫,৮৫,৬৪০/= | |
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ |
|
|
| |
| (ক) এ.ডি.পি | ১০,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= |
| (খ) এল.জি.এস.পি-০২ | ১৭,০০,০০০/= | ১৩,০৭,৩৮৩/= | ১৫,০০,০০০/= |
| (গ) কাবিখা/কাবিটা | ৩৫,০০,০০০/= | ২৫,৩৯,৮০০/= | ৩০,০০,০০০/= |
| (ঘ) টি.আর | ১৫,০০,০০০/= | ১২,৬১,০৩৮/= | ১৫,০০,০০০/= |
মোটঃ | ৭৭,০০,০০০/= | ৫৭,০৮,২২১/= | ৬৭,০০০,০০০/= | |
(২) সংস্থাপন |
|
|
| |
| (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
| (খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮০,০০০/= | ৪,৬০,০০০/= | ৪৬,০০০/= |
মোটঃ | ৬,৩৫,৭০০/= | ৬,১৫,৭০০/= | ৬,১৫,৭০০/= | |
(৩) অন্যান্য |
|
|
| |
| (ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= |
| (খ) স্থানীয় সরকার সূত্রে | - |
|
|
| (৬) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (হাট বাজার উন্নয়নের জন্য) (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (৮) অন্যান্য | ৫০,০০০/=
২০,০০০/= |
| ৫৫,০০০/= |
(খ) মোট-(২+৩) | ৩,৭০,০০০/= | ৯,১৫,৭০০/= | ৮৩,০৬,৩৪০/= | |
(ক+খ) | ৯১,৩৮,২০০/= | ৫৮,৯৯,৬৪৬/= |
| |
সর্বমোট(প্রারম্ভিক জের সহ)= | ৯১,৩৮,৬৯৫/= | ৬৮,১৫,৩৪৬/= |
|
ব্যয়ের খাত
ক্র.নং | ব্যয় খাতের বিবরণ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
টাকা | টাকা | টাকা | ||
(ক) রাজস্ব |
|
|
| |
১। | সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
| (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা (সঃ ও ইউ.পি অংশ) | ২,০৬০০/= |
|
|
| (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা (সঃ ও ইউ.পি অংশ) | ৪,৮০,০০০/= |
|
|
| (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থান ব্যয়-২০% | ৬০,০০০/= |
|
|
| (ঘ) আনুষাঙ্গিক | ২০,০০০/= |
|
|
| (১) ষ্টেশনারী- | ৫০,০০০/= |
|
|
| (২) বিবিধ বিদ্যুৎ বিলসহ, জন্ম নিবন্ধন খরচ | ৭০,০০০/= |
|
|
(ক) মোট= | ৭,০০,৬০০/= |
|
| |
(খ) উন্নয়ন |
|
|
| |
| পূর্ত কাজ |
|
|
|
| (ক) কৃষি প্রকল্প | ৫,০০,০০০/= |
|
|
| (খ) স্বাস্থ ও পয়ঃ প্রনালী ব্যবস্থা | ৮,০০,০০০/= |
|
|
| (গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত | ৫০,০০,০০০/= |
|
|
| (ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ২,০০,০০০/= |
|
|
| (ঙ) শিক্ষা | ১০,০০,০০০/= |
|
|
| (চ) অন্যান্য/বৃক্ষরোপন কর্মসূচী | ৫০,০০০/= |
|
|
| (ছ) তথ্য ও প্রযুক্তি | ২,০০,০০০/= |
|
|
মোটঃ | ৭৭,৫০,০০০/= |
|
| |
(৩) অন্যান্য |
|
|
| |
| (ক) নীরিক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/= |
|
|
| (খ) ভ্রমন ভাতা (ইউপি সচিব) | ২০,০০০/= |
|
|
| (গ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন | ১০,০০০/= |
|
|
| (ঘ) ওয়ার্ড সভা ও উম্মুক্ত বাজেট | ৫০,০০০/= |
|
|
(ক+খ+গ) (মোট= | ৮৬,৫০,৬০০/= |
|
| |
সমাপণী জের= | ৫০,০০০/= |
|
| |
সর্বমোট= | ৮৭,০০,৬০০/= |
|
|
আয়েরখাত
ক্র.নং | প্রাপ্তিখাতসমূহ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ |
টাকা | টাকা | টাকা | ||
| প্রারম্ভিকজের | ৪৯৫টাকা | ০০ | ৪৯৫ |
(ক) নিজস্বউৎসঃ |
|
| ||
| ইউনিয়নকররেটওফিস (১) বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর হাল- বকেয়া- |
৩,০০,০০০/= ১,৭৬,০০০/= |
৩,০০,০০০/= |
১,০৬,৩৬২/= |
| (২) ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= | |
| (৩) বিনোদনকরঃ | - |
| ৫,০০০/= |
| (ক) সিনেমারউপরকর | - |
|
|
| (খ) যাত্রা, নাটকওঅন্যান্যবিনোদনমূলকঅনুষ্ঠানেরউপরকর | - |
|
|
| (৪) অন্যান্যকর( যান্ত্রিকযানবাহন) | - |
| |
| (৫) পরিষদকর্তৃকইস্যুকৃতলাইসেন্সপারমিটফিস | ৫০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১৫,৭০০/= |
| (৬) জন্মনিবন্ধন ফি | ৩০,০০০/= | ২০,০০০/= | ১২,২০০/= |
| (৭) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি |
|
|
|
| (ক) হাট-বাজারইজারাবাবদপ্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/- | |
| (খ) খোয়াড়ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ১০,০০০/- | ৪,৬৭০/= |
| (গ) জলমহালবাবদপ্রাপ্তি(পুকুরইজারা) |
| ৭,০০০/= | |
| (৮) মটরব্যতিতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরলা্ইসেন্সফিস | ১০,০০০/= | ১০,০০০/- | |
| (৯) গ্রামআদালতফি | ৫০০/- | ৫০০/- | |
(ক) মোট= | ৬,৩৬,৫০০/= | ৪,৩২,৫০০/= | ১,৯১,৯২০/= | |
(খ) সরকারীসূত্রেঅনুদানঃ |
|
|
| |
| (ক) এ.ডি.পি | ১৭,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
| (খ) এল.জি.এস.পি-০২ | ১৮,০০,০০০/= | ১৭,০০,০০০/= | ১৩,০৭,৩৮৩/= |
| (গ) কাবিখা/কাবিটা | ৩৫,০০,০০০/= | ৩৫,০০,০০০/= | ২৫,৩৯,৮০০/= |
| (ঘ) টি.আর | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১২,৬১,০৩৮/= |
মোটঃ | ৮৫,০০,০০০/= | ৭৭,০০,০০০/= | ৫৭,০৮,২২১/= | |
(২) সংস্থাপন |
|
|
| |
| (ক) চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
| (খ) সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৫,৮০,০০০/= | ৪,৮০,০০০/= | ৪,৬০,০০০/= |
মোটঃ | ৭,৩৫,৭০০/= | ৬,৩৫,৭০০/= | ৬,১৫,৭০০/= | |
(৩) অন্যান্য |
|
|
| |
| (ক) ভূমিহস্তান্তরকর১% | ৬,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= |
| (খ) স্থানীয়সরকারসূত্রে | - |
|
|
| (৬) উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা (হাটবাজারউন্নয়নেরজন্য) (৭) জেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা (৮) অন্যান্য | ৫০,০০০/=
৫০,০০০/= | ৫০,০০০/=
২০,০০০/= | |
(খ) মোট-(২+৩) | ৯২,০০,০০০/= | ১০,০৫,৭০০/= | ৯,১৬,১৯৫/= | |
(ক+খ) | ৯৮,৩৫,৫০০/= | ৮১,৩২,৫০০/= | ৫৯,০০,১৪১/= | |
সর্বমোট(প্রারম্ভিকজেরসহ)= | ৯৮,৩৫,৯৯৫/= | ৯১,৩৮,২০০/= | ৬৮,১৬,৩৪৬/= |
ব্যয়েরখাত
ক্র.নং | ব্যয়খাতেরবিবরণ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ |
টাকা | টাকা | টাকা | ||
(ক) রাজস্ব |
|
|
| |
১। | সংস্থাপনব্যয়ঃ |
|
|
|
| (ক)চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা (সঃওইউ.পিঅংশ) | ২,০৬,০০০/= | ২,০৬,০০০/= | ২,২৪,৫১৬/= |
| (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরবেতনভাতা (সঃওইউ.পিঅংশ) | ৫,৮০,০০০/= | ৪,৮০,০০০/= | ৪,৬০,০০০/- |
| (গ) ট্যাক্সআদায়সংস্থানব্যয়-২০% | ৭৫,০০০/= | ৬০,০০০/= | ২১,২৭১/= |
| (ঘ) আনুষাঙ্গিক | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩৬,৪৮৭/= |
| (১) ষ্টেশনারী- | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
| (২) বিবিধবিদ্যুৎবিলসহ, জন্মনিবন্ধনখরচ | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= |
|
(ক) মোট= | ৮,১৫,৬০০/= | ৭,০০,৬০০/= | ৭,৪২,২৭৫/= | |
(খ) উন্নয়ন |
|
|
| |
| পূর্তকাজ |
|
|
|
| (ক) কৃষিপ্রকল্প | ৬,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ১,৫৭,০৪৩/= |
| (খ) স্বাস্থওপয়ঃপ্রনালীব্যবস্থা | ৮,০০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= | ২,৫৬,৫৮৫/= |
| (গ) রাস্তানির্মাণ/ মেরামত | ৫০,০০,০০০/= | ৫০,০০,০০০/= | ৩৯,০৮,৩২৩/= |
| (ঘ) গৃহনির্মাণ/ মেরামত | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
|
| (ঙ) শিক্ষা | ১২,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ১৩,৮০,৭৫৪/= |
| (চ) অন্যান্য/বৃক্ষরোপনকর্মসূচী | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৭,৭৮০/= |
| (ছ) তথ্যওপ্রযুক্তি এবং মানবিক উন্নয়ন | ৫,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৮৪,৯৭৩/= |
মোটঃ | ৮৪,০০,০০০/= | ৭৭,৫০,০০০/= | ৫৮,১৫,৪৫৮/= | |
(৩) অন্যান্য |
|
|
| |
| (ক) নীরিক্ষাব্যয় | ৫০,০০০/= | ২০,০০০/= |
|
| (খ) ভ্রমনভাতা(ইউপিসচিব) | ৩০,০০০/= | ২০,০০০/= |
|
| (গ) বিভিন্নদিবসউদযাপন | ২০,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
| (ঘ) ওয়ার্ডসভাওউম্মুক্তবাজেট | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
(ক+খ+গ) (মোট= | ৯৪,১৫,৬০০/= | ৮৬,৫০,৬০০/= | ৬৫,৫৭,৭৩৩/= | |
সমাপণীস্থিতি= | ৪,২০,৩৯৫/= | ৫০,০০০/= | ২৭,৮৬৯/= | |
সর্বমোট= | ৯৮,৩৫,৯৯৫/= | ৮৭,০০,৬০০/= | ৬৫,৮৫,৬০২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS